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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Pubblicazione Legge 190 del 2012</abstract>
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    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2014-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2013</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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      <oggetto>BANDO 10621-FESR A1-POR-CAMPANIA-2012-202</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 13 DEL 19/03/2013 - VISITA GUIDATA N. 44 ALUNNI IN DATA 19/03/2013</oggetto>
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      <oggetto>FATTURE N. 014246/13 DEL 30/09/13 e N. 014792/13 del 08/10/13 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
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      <oggetto>ABBONAMENTO A "NOTIZIE DELLA SCUOLA" E "ESPERIENZE AMMINISTRATIVE" A.S. 2012/2013</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 48 DEL 23/05/2012 - LABORATORIO DIDATTICO INERENTE IL MONDO DELLE API TENUTOSI IN DATA 22 E 23 MAGGIO 2012 - PARTECIPANTI N. 73 ALUNNI</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 22 DEL 9/04/2013 - VISITA GUIDATA N. 42 ALUNNI IN DATA 09/04/2013</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 104 DEL 03/01/2013 - LICENZA SOFTWARE GESTIONALI ANNO 2013</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 609/F DEL 13/12/2013 - ADEGUAMENTO SITO WEB D.L. 33/2013</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA 596/F DEL 06/12/13 - ASSISTENZA SITO WEB + l.u. pannello di controllo + canone dominio 1° livelli + MySql</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 005139 DEL 29/03/2013 - CARTA ASCIUGAMANI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 1060 DEL 27/09/2013 - CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE (DAL 17/5/2013 AL 15/11/2013)</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 525 DEL 15/05/2013 - NOLEGGIO COPIA kYOCERA KM1635 DAL 10/12/12 AL 10/03/13 (fino a copia 348607)</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>170.00</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>NOLEGGIO BUS GRAN TURISMO PER TRASPORTO ALUNNI VISITE GUIDATE ANNO SCOLASTICO 2012/2013</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05673711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M. Rent a  Car s.a.s. di Mariano Scarparo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4223.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4223.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1924 DEL 10/12/2013 - ACQUISTO REGISTRI SOSTEGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>17.21</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V1/0043909 DEL 31/10/2013 - FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA OTTOBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21694.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21694.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>MANUTENZIONE E ASSISTENZA SOFTWARES GESTIONALI (dal 01/01/14 al 31/12/14)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 26 DEL 17/04/2013 - VISITA GUIDATA N. 39 ALUNNI IN DATA 17/04/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 765 DEL 7/5/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI EXTRACURRICOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11.03</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>ACQUISTO SERVER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 22 DEL 25/01/2013 - INCHIOSTRO E TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S. di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARNAK ITALIA SRL</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S. di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z430A0967C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 530 DEL 16/05/2013 - COPIE STAMPANTE UTAX LP 3240 (fino a 40625)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>295.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>295.60</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z450D06E0F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE N. 27 DEL 19/12/2013 - STRISCE ANTISDRUCCIOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05971511216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA APROVITOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLMVCN56H18A064W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISAL FERRAMENTA di Vincenzo Salemme</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLMVCN56H18A064W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISAL FERRAMENTA di Vincenzo Salemme</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.25</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPESE PER TERZIALIZZAZIONE DEI SERVIZI DI PULIZIA DICEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21694.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A0BA8043</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 014115/13 DEL 26/09/13 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.06</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D0991871</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 127 DEL 22/04/2013 - DEVELOPER PER RICOH FT4622</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S. di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S. di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>82.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4F0C3CC3A</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V1/0040623 DEL 30/09/2013 - FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA SETTEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15909.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15909.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 14 DEL 20/03/2013 - VISITA GUIDATA N. 38 ALUNNI IN DATA 20/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>314.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>314.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 001696 DEL 11/11/13 - ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>127.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.27</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 5775 DEL 9/05/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI EXTRACURRICOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>785.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N. 001658/13 DEL 29/01/2013 e N. 002540/13 DEL 13/02/2013 - TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S. di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>329.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTI 2013 A: "RASSEGNA NORMATIVA" E "AMMINISTRARE LA SCUOLA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07009890018</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>120.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 10256/13 DEL 28/06/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI EXTRACURRICOLARI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>251.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>251.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE NN. 013246 DEL 12/09/13, 013336 DEL 13/09/13, 013518 E 013520 DEL 17/09/13 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1204.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1204.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6B0961413</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N. 005442/13 DEL 05/04/2013 e N. 005786/13 DEL 11/04/2013 - TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S. di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03222970406</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARNAK ITALIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 32 DEL 06/02/2013 - CARTUCCE FAX LASER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S. di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07756400631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AESSE S.A.S. di ANTONIO STARACE &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z820A09AB8</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 37 DEL 17/05/2013 - VISITA GUIDATA N. 45 ALUNNI IN DATA 17/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>297.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>297.50</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z830C1F8D5</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1078 DEL 03/10/2013 - ACQUISTO N. 8 MOUSE E CAVO WEB 16 MT</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>73.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 918 DEL 27/5/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI EXTRACURRICULARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>51.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 012891/13 DEL 06/09/2013 - MATERIALE DI FACILE CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>89.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2013-10-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 329 DEL 06/12/2013 - MATERIALE VARIO DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VISAL FERRAMENTA di Vincenzo Salemme</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLMVCN56H18A064W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISAL FERRAMENTA di Vincenzo Salemme</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>188.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 526 DEL 15/05/2013 - COPIE ECCEDENTI AL 10/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>586.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>586.64</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 583 DEL 24/5/2013 - RIPARAZIONE PC POSTA ELETTRONICA CON SOSTITUZIONE HD E ALIMENTATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>108.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 211 DEL 23/11/12 - NOLEGGIO N. 1 BUS GRAN TURISMO PER VISITA GUIDATA DEL 21/11/12 A BOSCO DI CAPODIMONTE E QUESTURA DI NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07402270636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURISPORT S.N.C. DI SCARPARO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07402270636</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TURISPORT S.N.C. DI SCARPARO GIOVANNI &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>145.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 142 DEL 29/11/13 - CANONE 2° SEMESTRE CONTRATTO ASSISTENZA 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA di Marsico Massimo</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRSMSM70P26F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA di Marsico Massimo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>619.88</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 733 DEL 24/09/2013 - ACQUISTO BLOCCHETTI PERMESSI ENTRATA E USCITA ANTICIPATE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05313670639</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A SALDO FATTURA N. 169/2011 DEL 21/06/2011 - MATERIALE VARIO PUBBLICITA' PON</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07876450631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROGIOSI EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07876450631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ROGIOSI EDITORE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1577.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2011-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1577.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB20C94973</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>GESTIONE CONVENZIONE DI CASSA DI DURATA TRIENNALE DAL 01/01/2014 AL 31/12/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884060526</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONTE DEI PASCHI DI SIENA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 746 DEL 06/05/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI EXTRACURRICULARI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB50D0D7BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DEL 19/12/2013 - ACQUISTO COPRITERMOSIFONI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CODEX Srl</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491930356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW FONTANILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00898460266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODEX Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB90CB3497</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1324 DEL 22/11/2013 - NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM1635 (DAL 17/11/2013 AL 17/05/2014) COMPRENSIVO DI N. 63.000 COPIE AD USO DIDATTICO)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO N. 44 ALUNNI - VISITA GUIDATA DEL 14/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>352.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>352.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC10A3B245</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 179 DEL 05/06/2013 - FORNITURA E ISTALLAZIONE SWITCH 24 PORTE E CONFIGURAZIONE RETE LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06019191219</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIGITAL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 15 DEL 21/03/2013 - VISITA GUIDATA N. 56 ALUNNI IN DATA 21/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>462.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>462.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZI DI PULIZIA DA GENNAIO 2013 A GIUGNO 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115164.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115164.73</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70806201</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 162 DEL 28/06/2012 - ACQUISTO LIBRI BIBLIOTECA ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>MCLCMN58R69G309R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DANTE ALIGHIERI di Carmen Micillo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MCLCMN58R69G309R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA DANTE ALIGHIERI di Carmen Micillo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>614.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>614.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC90BF934C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 439/F DEL 21/10/2013 - ACQUISTO REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>321.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>321.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCC0D06D30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 338 DEL 19/12/2013 - ACQUISTO STRISCE ANTISDRUCCIOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05971511216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA APROVITOLA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLMVCN56H18A064W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISAL FERRAMENTA di Vincenzo Salemme</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLMVCN56H18A064W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISAL FERRAMENTA di Vincenzo Salemme</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>210.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>210.32</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00868A15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 001673/13 DEL 30/01/2013 - CARTA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>452.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD60C6F248</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA ASSICURATIVA DAL 9/12/2013 AL 9/12/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03237591213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COLUCCI CIRO Agente REALE MUTUA ASSICURAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5246.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD70A09A19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 36 DEL 16/05/2013 - VISITA GUIDATA N. 44 ALUNNI IN DATA 16/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD70C22BE8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N. 016208 DEL 30/10/13 E N. 016727 DEL 08/11/13 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDB0C1F905</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1079 DEL 03/10/13 - RIPARAZIONE PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDC0D0DA69</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORDINE DEL 20/12/2013 - ACQUISTO COPRITERMOSIFONI SALA TEATRO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00898460266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODEX Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02491930356</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NEW FONTANILI SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00898460266</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CODEX Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>329.51</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZDD0A3AA21</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURE N. 8416 E 8442 DEL 29/5/13 ; FATTURA N. 8643 DEL 31/5/13 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER PROGETTI EXTRACURRICULARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>837.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>837.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE00A5246B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 9135 DEL 11/06/2013 - ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>407.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>407.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE2099F01B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 28 DEL 19/04/2013 - VISITA GUIDATA N. 66 ALUNNI IN DATA 19/04/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>545.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEA0A175F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COD. CLIENTE LA00290604 - SALDO FATT. N. LA00045548 DEL 30/4/13 - CANONE ADSL (CONVENZIONE CONSIP) DAL 1/4/2013 AL 30/6/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>576.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>282.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB0A3ACEC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 43 DEL 14/05/2013 - INGRESSI N. 119 ALUNNI AL TEATRO DEI PICCOLI IN DATA 14/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06095871213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA SPETTACOLO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06095871213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PIANETA SPETTACOLO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1190.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1190.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE0CF1E35</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V1/0047653 DEL 30/11/2013 - FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA NOVEMBRE 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21694.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21694.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF10C1FA0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 88 DEL 10/07/13 CANONE 1° SEMESTRE CONTRATTO ASSISTENZA 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MRSMSM70P26F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA di Marsico Massimo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRSMSM70P26F839M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA di Marsico Massimo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF806D2E65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 6543 DEL 13/03/2013 - LICENZA D'USO SOFTWARE ARGO SIDI ALUNNI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00838520880</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARGO SOFTWARE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90D0736F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 532 DEL 20/12/2013 - TAPPETO ASCIUGAPASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GGLRFL76A30A512J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GR di GAGLIARDI RAFFAELE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03318920612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03134710619</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOARTE 2 SAS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03318920612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
  </data>
</legge190:pubblicazione>
