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    <titolo>Pubblicazione Legge 190 del 2012</titolo>
    <abstract>Procedure di scelta avviate nel 2014 e attive stipulate negli anni precedenti</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2015-01-29</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2015-01-29</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2014</annoRiferimento>
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    <licenza>IODL 2.0</licenza>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 2014-FTE-0000951 DEL 05.06.2014 LOTTO 1 IMPIANTI TECNOLOGICI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 2014-FTE-0000912 DEL 30.05.2014 LOTTO 2 CATTEDRE DIGITALI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 2014-FTE-0000913 DEL 30.05.2014 LOTTO 3 PUBBLICITA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 706 DEL 04.06.2014 - MATERIALE DI CONSUMO SCUOLA PRIMARIA MANIFESTAZIONE FINE ANNO (ordine 14 del 2014)</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 1349 DEL 17.11.2014 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
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      <oggetto>ABBONAMENTI 2014 A "AMMINISTRARE LA SCUOLA" E "RASSEGNA NORMATIVA"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. 000507-PA DEL 13.11.2014 - ACQUISTO KIT REINTEGRO ARMADIETTI PRONTO SOCCORSO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>239.40</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 563 DEL 19/05/2014 - COPIE STAMPANTE UTAX LP3240 (fino a 61179)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>411.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 22 DEL 01/04/2014 - PERCORSO DIDATTICO "L'ANTICO EGITTO" - 48 ALUNNI CLASSI QUARTE IN DATA 01/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>393.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURE NN. 4733 DEL 25/03/2014 , 4964 D4L 27/03/2014 , 5372 DEL 04/04/2014  - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>82.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2014-FTE-0000952 DEL 05.06.2014 ADEGUAMENTO RETE ELETTRICA PER INSTALLAZIONE LIM</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04624690634</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>2373.16</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 766 DEL 13.10.2014 - BLOCCHETTI PERMESSI ENTRATA E USCITA ALUNNI INFANZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FIMSA SUD S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>125.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-10-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>125.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 704 DEL 04.06.2014 - MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA MANIFESTAZIONE FINE ANNO - ORDINE 12/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>784.71</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. V1/0013155 DEL 31/03/2014 - FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA MESE DI MARZO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>N. 83 INGRESSI ALUNNI IN DATA 26/02/2014 - SPETTACOLO "NELLA CENERE" - TEATRO LA PERLA - NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>522.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 4632 DEL 17/04/2014 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>311.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 410.806 DEL 26/03/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>306.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONTRATTO MANUTENZIONE E ASSISTENZA RETE DATI, SOFTWARES E HARDWARE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MCM INFORMATICA di Marsico Massimo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1239.75</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 2-47 DEL 31.10.2014 - ACQUISTO TAPPETO ASCIUGAPASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MY SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03318920612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA 14/00637 DEL 14/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GAM COPPOLA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06101761218</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GAM COPPOLA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2999.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-04-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2999.82</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 201400159/F DEL 27/01/2014 - SERVIZIO INTERNET ARGO XML PER AVCP</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04612511214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMPUTER SOFTWARE S.A.S. DI M. DIRETTORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. 14069 DEL 26.05.2014 - SERVIZI DI PULIZIA MAGGIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6790.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6790.57</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D0DD8F4D</cig>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.V1/0005108 DEL 31/01/2014 - FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA MESE DI GENNAIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21694.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 703 DEL 04.06.2014 - MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA MANIFESTAZIONE FINE ANNO - ORDINE 11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>475.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>475.41</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z550F188A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 35 DEL 29/04/2014 PERCORSO DIDATTICO L'ANTICO EGITTO - ALUNNI CLASSI QUARTE IN DATA 29/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>664.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>664.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z560D6C951</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 44 DEL 10/01/2014 - INTERVENTO TECNICO URGENTE PER RIPARAZIONE PC DIRIGENTE SCOLASTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40.99</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 25 DEL 08/04/2014 - PERCORSO DIDATTICO "VIAGGIO NELLA PREISTORIA"- 70 ALUNNI CLASSI TERZE IN DATA 08/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>459.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>459.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 79 DEL 13/05/2014 - PERCORSO DIDATTICO IL MONDO DELLE API - 61 ALUNNI IN DATA 13/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AZ.AGR. LA FATTORIA di NOCERINO SANTINA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>NCRSTN62B53F839W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZ.AGR. LA FATTORIA di NOCERINO SANTINA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>439.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>439.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 30-PA DEL 9.12.2014 - ACQUISTO N. 6 PC ACER VERITON PCX</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2280.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>ACCONTO FATTURA N. 32-PA DEL 17.12.2014 - N. 19796 COPIE RIPRODOTTE SU STAMPANTE UTAX LP3240</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>395.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>MATERIALE FACILE CONSUMO SC. PRIMARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>721.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 000655-PA DEL 05.12.2014 - ACQUISTO CARTA A4 E FALDONI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>520.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 15079 DEL 27.06.2014 - SERVIZI DI PULIZIA GIUGNO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8077.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8077.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO 2013/2014 A "P.A.I.S."</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 20080 DEL 13.12.2014 - PRESTAZIONE DI PULIZIA EFFETTUATA COME DA VERBALE DI ACCORDO DEL 28.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8077.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8077.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 12/PA DEL 11.09.14 - ACQUISTO TONER</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>158.68</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 13 DEL 7/02/2014 - STRISCE ANTISDRUCCIOLO</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05971511216</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA APROVITOLA SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SLMVCN56H18A064W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISAL FERRAMENTA di Vincenzo Salemme</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLMVCN56H18A064W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VISAL FERRAMENTA di Vincenzo Salemme</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>80.75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 61 INGRESSI ALUNNI IN DATA 06/03/2014 - SPETTACOLO " I TRE PORCELLINI" - TEATRO LA PERLA - NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06461520634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I TEATRINI CENTRO CAMPANO TEATRO D'ANIMAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>384.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>384.30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 4633 DEL 17/04/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO MANIFESTAZIONE FINE ANNO CLASSI 5^</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE Centro Didattico s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>226.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>226.04</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8D0F88080</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO ANNUALE DAL 05/06/2014 FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM 1635</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1020.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z900E820D3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO M.A.V. e SCAVI DI ERCOLANO N. 50 ALUNNI - VISITA GUIDATA DEL 28/03/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 13/PA DEL 12.09.14 - RIPARAZIONE PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05297680638</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLI.PA.MA. s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>35.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>35.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2-51 DEL 11.11.2014 -TAPPETO ASCIUGAPASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03318920612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03318920612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9610B58DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 40 DEL 27.09.14 - REGISTRI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>79.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>79.92</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9A1095348</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PAGAMENTO PARZIALE FATTURA N. 13166 DEL 30.04.2014 - SERVIZI DI PULIZIA APRILE 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8077.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8077.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B0EA5C76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 21 DEL 01/04/2014 - PERCORSO DIDATTICO "VIAGGIO NELLA PREISTORIA" - 81 ALUNNI CLASSI TERZE IN DATA 01/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95072410632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MT COMMUNICATIONS SCOPRIAMO LA NOSTRA TERRA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>531.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9B1231A1B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 16855 DEL 29.09.2014 - PRESTAZIONE DI PULIZIA EFFETTUATA COME DA VERBALE DI ACCORDO DEL 28.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8077.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8077.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E0F8C1DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 56/2014 DEL 22/05/2014- N. 92 INGRESSI PARCO E MUSEO FOOF  IN DATA 22/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02927210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02927210613</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIFUGIO AGRO AVERSANO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>552.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>552.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9F10CEB54</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. PAE0003755 DEL 31.08.2014 - CANONE ADSL (CONVENZIONE CONSIP) DAL 01.09.14 AL 31.10.14</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9F11255B6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 2-48 DEL 3.11.2014 - ACQUISTO TAPPETO ASCIUGAPASSI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03318920612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03318920612</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MY SERVICE S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA2111373E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 20144E05558 DEL 01/09/14 - ABBONAMENTO ANNUALE PAIS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 17787 DEL 29.10.2014 - PRESTAZIONE DI PULIZIA EFFETTUATA COME DA VERBALE DI ACCORDO DEL 28.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8077.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8077.74</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1270 DEL 28.10.2014 - ACQUISTO MATERIALE PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. DI M. ESPOSITO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>338.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>338.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. PAE0007036 DEL 31.10.2014 - CANONE ADSL  CONVENZIONE CONSIP DAL 1.11.2014 AL 31.12.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>63.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-11-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>63.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 19063 DEL 28.11.2014 - PRESTAZIONE DI PULIZIA EFFETTUATA COME DA VERBALE DI ACCORDO DEL 28.03.2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06466050017</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MANITAL S.c.p.a.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8077.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8077.74</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 1094 DEL 22.09.2014 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. DI M. ESPOSITO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>431.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>431.60</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BIGLIETTI INGRESSO M.A.V. e SCAVI DI ERCOLANO N. 75 ALUNNI - VISITA GUIDATA DEL 07/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05400281217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Fondazione C.I.V.E.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V1/0008826 DEL 28/02/2014 - FORNITURA SERVIZI DI PULIZIA MESE DI FEBBRAIO 2014</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02884150588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSORZIO NAZ. SERV. SOC. COOP a R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21694.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21694.75</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZD20F0D592</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 705 DEL 04.06.2014 - MATERIALE FACILE CONSUMO SCUOLA PRIMARIA MANIFESTAZIONE FINE ANNO - ORDINE 13/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00276280633</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMODIO CARTOLERIA S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>886.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>886.31</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD60D852AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA + ESPERIENZE AMMINISTRATIVE A.S. 2013/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00659430631</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NOTIZIE DELLA SCUOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD60DD4B51</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 3026/14 DEL 24/02/2014 - ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (CARTA E TONER)</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1006.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1006.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90D36E70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURE N. 26 DEL 27/02/2014 (2 BUS DA 54 POSTI) e N. 32 DEL 11/03/2014 (1 BUS DA 54 + 1 DA 30 POSTI) - BUS GRAN TURISMO PER TEATRO LA PERLA - NAPOLI</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01258011210</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANGELINO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>05673711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M. Rent a  Car s.a.s. di Mariano Scarparo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05673711213</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>S.M. Rent a  Car s.a.s. di Mariano Scarparo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3900.06</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3900.06</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90E0BC96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 293 DEL 07/03/2014 - MATERIALE DI PULIZIA</oggetto>
      <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. DI M. ESPOSITO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04770060632</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PARTENUFFICIO SAS di A.Fenizia</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06365451217</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>F.M.C. DI M. ESPOSITO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>678.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>678.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1228899</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94091280639</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 90-FHO DEL 15.12.2014 - ASSISTENZA SITO WEB, L.U. PANNELLO DI CONTROLLO, CANONE DOMINIO 1 LIVELLO - SCADENZA 31.12.2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>299.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000906-000 DEL 10.11.2014 - ACQUISTO BUSTE CORRISPONDENZA E REGISTRI VERBALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 81 DEL 14/05/2014 PERCORSO DIDATTICO MONDO DELLE API - 55 ALUNNI IN DATA 14/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>396.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
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        <denominazione>DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO - "G. RODARI" - VILLARICCA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. 2 DEL 16/01/14 - NOLEGGIO N. 1 BUS GT 54 POSTI DESTINAZIONE CENTRO DIREZIONALE NA IN DATA 14/01/2014</oggetto>
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          <ragioneSociale>S.M. Rent a  Car s.a.s. di Mariano Scarparo</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-03-11</dataInizio>
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